JP

/EN

社名非公開

社名非公開 | 信託銀行での内部監査人

グローバル展開するメガバンクの一角。法人・個人の幅広い顧客基盤を有し、銀行・信託・証券のグループ連携により総合的な金融サービスを提供。

商業銀行

企業名

非公開

職種/ポジション

商業銀行

仕事内容

職務内容 当信託銀行における監査業務全般 ○監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案 ○監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施  (不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほか   これに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル・事務リスク、コンプライアンス・    コンダクト・AMLリスク、IT・システム等) 【職務内容の特徴】 内部監査グループは、国際的な金融規制改革やコーポレートガバナンス改革等、内部統制システムの重要性・高度化の要請が年々高まっている中で、営業推進機能やリスク管理・コンプライアンス機能から独立した立場で、内部統制システムの有効性を検証・評価する部署です。内部監査の高度化を一緒に担っていただける方を募集します。

必要経験

応募資格 (経験/資格など) 【必要要件】 ・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方、 ・もしくは信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、  IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方

想定年収

700万円〜1400万円

予定勤務地

東京都

雇用形態

待遇/福利厚生

休暇

求人ポイント

Case

転職成功事例